Что вы узнаете
- Как рассчитывается НДС для потребителей из ЕС, предприятий из ЕС и клиентов за пределами ЕС.
- Как добавить идентификатор НДС в настройках, чтобы на будущих счетах применялся механизм обратного начисления.
- Где скачать PDF-счета, соответствующие нормам ЕС, и XML e-invoice в формате UBL 2.1 / PEPPOL.
Счета Elido выставляются из ЕС. Наши цены указаны без НДС на маркетинговом сайте; НДС применяется при оформлении заказа в зависимости от вашей страны и налогового статуса.
Как рассчитывается НДС#
Мы следуем стандартным правилам ЕС B2B / B2C для цифровых услуг:
- Потребитель из ЕС (B2C) — НДС взимается по ставке вашей страны. Это режим OSS (One-Stop-Shop); мы подаем единую декларацию по НДС для всех потребительских продаж в ЕС.
- Предприятие из ЕС с действительным идентификатором НДС (B2B) — применяется механизм обратного начисления. В счете-фактуре указывается 0% НДС и примечание "НДС облагается обратным начислением в соответствии со статьей 196 Директивы Совета 2006/112/EC".
- Клиент не из ЕС — НДС ЕС не взимается. Могут по-прежнему применяться правила импортных/торговых налогов вашего местного налогового органа.
Мы проверяем идентификаторы НДС в VIES во время выставления счета и при каждом продлении. Если ваш идентификатор НДС становится недействительным (например, компания распущена), мы отправим вам электронное письмо и начнем взимать ставку вашей страны при следующем продлении.
Добавить идентификатор НДС#
- Настройки → Выставление счетов → Налоговые реквизиты.
- Введите ваш идентификатор НДС с префиксом страны (например,
DE123456789,IE1234567A). - Нажмите Проверить. Мы синхронно обращаемся к VIES; результат кэшируется на 24 часа.
Как только действительный идентификатор НДС будет зарегистрирован, будущие счета-фактуры будут использовать примечание об обратном начислении. Мы не перевыставляем счета-фактуры задним числом — но если вы загрузите идентификатор НДС до первого продления, это продление будет первым, к которому применится механизм обратного начисления.
Счета-фактуры#
Каждое списание генерирует счет-фактуру с последовательной нумерацией (мы используем годовую последовательность, соответствующую нормам ЕС: 2026/00001, 2026/00002, …). Счета-фактуры приходят на ваш платежный адрес электронной почты и отображаются в разделе Настройки → Выставление счетов → История счетов.
Счет-фактура содержит:
- Название нашей компании и идентификатор НДС ЕС.
- Название вашей компании, адрес и идентификатор НДС (если предоставлен).
- Детализированные списания с разбивкой НДС.
- Период, срок оплаты и статус платежа.
Вы можете загрузить PDF или оригинальный XML электронного счета-фактуры (UBL 2.1 / PEPPOL).
Проформа-счета#
Для рабочих пространств, которым требуется предварительное одобрение оплаты (большинство государственных и университетских клиентов), мы выставляем проформа-счет за 7 дней до даты платежа. Оплатите его из своего банка; мы вручную помечаем его как оплаченный в течение одного рабочего дня, и окончательный счет-фактура отправляется после подтверждения оплаты.
Валюта#
Мы выставляем счета в EUR. Если вам требуются USD или GBP для бухгалтерского учета, в счете-фактуре указывается сумма в EUR, как списано, плюс примечание с эквивалентом по справочной ставке ЕЦБ на день. Для бизнес-клиентов мы можем выставить предложение и счет непосредственно в USD или GBP — напишите в отдел продаж.
Изменения плана#
Обновления пропорционально рассчитываются и выставляются к оплате в ту же дату продления. Понижения в тарифном плане вступают в силу при следующем продлении — до тех пор вы сохраняете функции платного уровня. Отмены происходят немедленно (вы сохраняете доступ до продления), без платы за досрочное расторжение.