Elido

Планы, НДС ЕС и счета-фактуры

Как рассчитывается НДС для клиентов из ЕС, где находятся счета-фактуры, и как добавить налоговый идентификатор для механизма обратного начисления.

3 мин чтенияОбновлено 2026-05-15

Что вы узнаете

  • Как рассчитывается НДС для потребителей из ЕС, предприятий из ЕС и клиентов за пределами ЕС.
  • Как добавить идентификатор НДС в настройках, чтобы на будущих счетах применялся механизм обратного начисления.
  • Где скачать PDF-счета, соответствующие нормам ЕС, и XML e-invoice в формате UBL 2.1 / PEPPOL.

Счета Elido выставляются из ЕС. Наши цены указаны без НДС на маркетинговом сайте; НДС применяется при оформлении заказа в зависимости от вашей страны и налогового статуса.

Как рассчитывается НДС#

Мы следуем стандартным правилам ЕС B2B / B2C для цифровых услуг:

  • Потребитель из ЕС (B2C) — НДС взимается по ставке вашей страны. Это режим OSS (One-Stop-Shop); мы подаем единую декларацию по НДС для всех потребительских продаж в ЕС.
  • Предприятие из ЕС с действительным идентификатором НДС (B2B) — применяется механизм обратного начисления. В счете-фактуре указывается 0% НДС и примечание "НДС облагается обратным начислением в соответствии со статьей 196 Директивы Совета 2006/112/EC".
  • Клиент не из ЕС — НДС ЕС не взимается. Могут по-прежнему применяться правила импортных/торговых налогов вашего местного налогового органа.

Мы проверяем идентификаторы НДС в VIES во время выставления счета и при каждом продлении. Если ваш идентификатор НДС становится недействительным (например, компания распущена), мы отправим вам электронное письмо и начнем взимать ставку вашей страны при следующем продлении.

Добавить идентификатор НДС#

  1. Настройки → Выставление счетов → Налоговые реквизиты.
  2. Введите ваш идентификатор НДС с префиксом страны (например, DE123456789, IE1234567A).
  3. Нажмите Проверить. Мы синхронно обращаемся к VIES; результат кэшируется на 24 часа.

Как только действительный идентификатор НДС будет зарегистрирован, будущие счета-фактуры будут использовать примечание об обратном начислении. Мы не перевыставляем счета-фактуры задним числом — но если вы загрузите идентификатор НДС до первого продления, это продление будет первым, к которому применится механизм обратного начисления.

Счета-фактуры#

Каждое списание генерирует счет-фактуру с последовательной нумерацией (мы используем годовую последовательность, соответствующую нормам ЕС: 2026/00001, 2026/00002, …). Счета-фактуры приходят на ваш платежный адрес электронной почты и отображаются в разделе Настройки → Выставление счетов → История счетов.

Счет-фактура содержит:

  • Название нашей компании и идентификатор НДС ЕС.
  • Название вашей компании, адрес и идентификатор НДС (если предоставлен).
  • Детализированные списания с разбивкой НДС.
  • Период, срок оплаты и статус платежа.

Вы можете загрузить PDF или оригинальный XML электронного счета-фактуры (UBL 2.1 / PEPPOL).

Проформа-счета#

Для рабочих пространств, которым требуется предварительное одобрение оплаты (большинство государственных и университетских клиентов), мы выставляем проформа-счет за 7 дней до даты платежа. Оплатите его из своего банка; мы вручную помечаем его как оплаченный в течение одного рабочего дня, и окончательный счет-фактура отправляется после подтверждения оплаты.

Валюта#

Мы выставляем счета в EUR. Если вам требуются USD или GBP для бухгалтерского учета, в счете-фактуре указывается сумма в EUR, как списано, плюс примечание с эквивалентом по справочной ставке ЕЦБ на день. Для бизнес-клиентов мы можем выставить предложение и счет непосредственно в USD или GBP — напишите в отдел продаж.

Изменения плана#

Обновления пропорционально рассчитываются и выставляются к оплате в ту же дату продления. Понижения в тарифном плане вступают в силу при следующем продлении — до тех пор вы сохраняете функции платного уровня. Отмены происходят немедленно (вы сохраняете доступ до продления), без платы за досрочное расторжение.

Это было полезно?
Нужно больше? Напишите команде - ответ в течение одного рабочего дня.Связаться с поддержкой